港澳资料免费公开
港澳资料免费公开
今天是:
内容正文
您当前的位置:首页>新闻正文 

财务审计部加强落实集团内部审计问题整改

发布时间: 2020-11-12 访问量: 1918 来源:admin 保护视力色:

  自市交通产业发展集团审计部出具审计报告以来,财务审计部高度重视存在的审计问题,研究部署审计整改工作,明确落实审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,认真研究、完善制度、规范管理,防止问题再度发生。

  财务审计部针对审计中提出的食堂管理不规范和基层财务管理薄弱问题,开展项目部及机关食堂的专项审计,同时规范管理机械操作手考勤与用餐情况;组织备用金会计学习培训并到项目部复查备用金会计报账单据登记管理情况。针对仓库管理审计出的问题,财务审计部督促机械分公司加快落实仓管物品整改意见,并到现场检查仓库整改情况。目前机械分公司已将机械配件分门别类,摆放整齐,粘贴标签,易于查找。

  财务审计部将对集团内部审计提出的问题长效整改,督促执行,完善内控,确保整改到位,促进企业良性发展。

文:财务审计部 潘雅静

2017版权所有 © 港澳资料免费公开 2017 All Rights Reserved.

电话:0527-88759388(传真) 地址:江苏省宿迁市宿城区滨河路69号

备案号:苏ICP备17049658号 技术支持:宿迁市美佳网络科技有限公司